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张家口市第四医院2024年预算公开

发布日期:2024-03-05   来源:   作者:    


、张家口市第四医院收支预算

单位预算收支总表

361014张家口市第四医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

收入

支出

 

预算数

 

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

1275.40

一、一般公共服务支出


2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


5

五、单位资金

26804.69

五、教育支出


6



六、科学技术支出


7



七、文化旅游体育与传媒支出


8



八、社会保障和就业支出


9



九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出

28120.69

11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出


21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31



三十一、人行科目


32

本年收入合计

28080.09

本年支出合计

28120.69

33

上年结转结余

40.60

年终结转结余


34

收入总计

28120.69

支出总计

28120.69







           

单位预算收入总表

361014张家口市第四医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目    编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

28120.69

28080.09

1275.40


26804.69





40.60

2

210

卫生健康支出

28120.69

28080.09

1275.40


26804.69





40.60

3

21002

公立医院

28079.69

28079.69

1275.00


26804.69






4

2100208

其他专科医院

28079.69

28079.69

1275.00


26804.69






5

21004

公共卫生

13.40

0.40

0.40







13.00

6

2100408

基本公共卫生服务

0.40

0.40

0.40








7

2100410

突发公共卫生事件应急处置

13.00









13.00

8

21017

中医药事务

4.60









4.60

9

2101799

其他中医药事务支出

4.60









4.60

10

21099

其他卫生健康支出

23.00









23.00

11

2109999

其他卫生健康支出

23.00









23.00















           

单位预算支出总表

361014张家口市第四医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级     支出

对附属单位补助支出

科目    编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

28120.69

1275.00

26845.69




2

210

卫生健康支出

28120.69

1275.00

26845.69




3

21002

公立医院

28079.69

1275.00

26804.69




4

2100208

其他专科医院

28079.69

1275.00

26804.69




5

21004

公共卫生

13.40


13.40




6

2100408

基本公共卫生服务

0.40


0.40




7

2100410

突发公共卫生事件应急处置

13.00


13.00




8

21017

中医药事务

4.60


4.60




9

2101799

其他中医药事务支出

4.60


4.60




10

21099

其他卫生健康支出

23.00


23.00




11

2109999

其他卫生健康支出

23.00


23.00














           

单位预算财政拨款收支总表

361014张家口市第四医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

收入

支出

 

金额

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政    拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

1275.40

一、一般公共服务支出





2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出





5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出





9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出

1316.00

1316.00



11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出





21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31



三十一、人行科目





32

本年收入合计

1275.40

本年支出合计

1316.00

1316.00



33

年初财政拨款结转和结余

40.60

年末财政拨款结转和结余





34

一、一般公共预算拨款

40.60






35

二、政府性基金预算拨款







36

三、国有资本经营预算拨款







37

收入总计

1316.00

支出总计

1316.00

1316.00












           

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361014张家口市第四医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

1316.00

1275.00

41.00

2

210

卫生健康支出

1316.00

1275.00

41.00

3

21002

公立医院

1275.00

1275.00


4

2100208

其他专科医院

1275.00

1275.00


5

21004

公共卫生

13.40


13.40

6

2100408

基本公共卫生服务

0.40


0.40

7

2100410

突发公共卫生事件应急处置

13.00


13.00

8

21017

中医药事务

4.60


4.60

9

2101799

其他中医药事务支出

4.60


4.60

10

21099

其他卫生健康支出

23.00


23.00

11

2109999

其他卫生健康支出

23.00


23.00








           

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361014张家口市第四医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

1275.00

1275.00


2

301

工资福利支出

1275.00

1275.00


3

30101

基本工资

1275.00

1275.00









           

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361014张家口市第四医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5













注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


           

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361014张家口市第四医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5













注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


           

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361014张家口市第四医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

 

合计

一般公共预算              财政拨款

政府性基金                  预算拨款

国有资本经营              预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5













注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。


           

张家口市第四医院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将张家口市第四医院2024年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

(一)主要负责眼、耳鼻咽喉、口腔等疾病的诊疗、预防、保健、康复、健康促进工作。

(二)承担全市青少年眼病、近视防控工作;承担全市小儿听力诊断工作。

(三)承担河北北方学院眼、耳鼻喉专业部分教学任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

张家口市第四医院

事业

副处(县)级

财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入28120.69万元,其中:一般公共预算收入1275.40万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入26804.69万元,上年结转结余40.60万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口市第四医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算28120.69万元,其中基本支出1275.00万元,包括人员经费1275.00万元和日常公用经费0.00万元;项目支出26845.69万元,主要为卫生健康支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排28120.69万元,较2023年预算增加4545.37万元,其中:基本支出增加184.00万元,主要为增加了离退休人员目标考核奖励支出。项目支出增加4361.37万元,主要为公用支出及资本性支出增加,事业收入安排的人员经费略有提高。

三、机关运行经费安排情况

2024年,我单位机关运行经费共计安排0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.00万元);公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标


           

12024年事业收入安排的公用经费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13070024P00035810002G

项目名称

2024年事业收入安排的公用经费

预算规模及资金用途

预算数

19611.73

其中:财政    资金


其他资金

19611.73

用于医院日常运转及事业发展支出

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.保障医院正常运转,提高医院诊疗服务水平,为广大群众提供优质就医环境。








 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

服务患者人数

门急诊、住院人数比上年同期增长率

10百分比

年度报表

质量指标

全额缴纳各种税费、支出

能按合同约定或政策规定按时缴纳各种税费、支付各项支出

95百分比

合同、付款凭证

时效指标

完成期限

公用经费支出期限

12

资金安排

成本指标

维持医院正常运转的公用支出

需要的日常公用经费总额

19611.73万元

2024年公用支出预算计划

效益指标

经济效益指标

医疗收入增加

医疗收入较上年有所增加

5百分比

年度报表

社会效益指标

医院服务能力

提升医院服务运转能力

较上年有所提高

2024年工作计划

生态效益指标

环保测评

环保测评是否合格

符合标准

环保测评报告

可持续影响指标

满足正常办公需求,提高办事效率

满足正常办公需求,提升服务能力

较上年提高

2024年工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

患者就医体验的满意程度

90百分比

患者满意度调查


           

22024年事业收入安排的人员经费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13070024P000356100025

项目名称

2024年事业收入安排的人员经费

预算规模及资金用途

预算数

7192.96

其中:财政    资金


其他资金

7192.96

用于安排人员经费支出

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.事业收入安排人员经费支出,保障医院正常运转,给予医院工作人员基本生活保障,调动医院工作人员积极性。








 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工资发放人数

职工工资发放人数

500人次

职工工资发放明细表

质量指标

绩效考核合格率

绩效考核合格人数占总人数的比例

90百分比

年度职工考核记录

时效指标

工资按时发放率

职工工资按时发放率

98百分比

2024年度医院工作计划

成本指标

支付在职人员经费总额

支付在职人员经费总额

6474万元

2024年度人员支出预算90%测算

效益指标

经济效益指标

医疗收入增加

医疗收入较上年有所提高

5百分比

财务报表

社会效益指标

受益人群生活水平提高

通过按时足额人员支出,从而提高职工收益水平

一定程度提高

单位职工反馈

生态效益指标

环保测评

环保测评是否合格

符合标准

环保测评报告

可持续影响指标

医院稳定发展,职工工资稳步提高

全院职工工资性收入较上年有所提高

10百分比

年度报表

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

在职职工满意度

90百分比

职工满意度调查


           

3、冀财社【2023241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码

13070024P000248100060

项目名称

冀财社【2023241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知

预算规模及资金用途

预算数

0.40

其中:财政    资金

0.40

其他资金


白内障手术专用耗材

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底


100%



绩效目标

1.充分发挥省级补助资金的政策效应,提高公共卫生服务能力。








 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

专用耗材购置数量

白内障手术专用耗材购置数量

5

任务下达数

质量指标

白内障治愈率

接受白内障手术患者治愈率

95百分比

病案室反馈

时效指标

补助资金支出及时率

补助资金下达后支出及时程度

100百分比

记账凭证

成本指标

人均补助标准

每人均白内障患者补助标准

800

资金下达数

效益指标

社会效益指标

项目实施达到的效果

省级补助资金的政策效应

充分发挥省级补助资金的政策效应,提高公共卫生服务能力。

问卷调查

可持续影响指标

基本公共服务水平

基本公共服务水平

不断提升

问卷调查

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

接受手术患者满意度

90百分比

满意度调查


           

4、青少儿脊柱测弯防控工作经费(20万元)绩效目标表

单位:万元

项目编码

13070023P00068010002H

项目名称

青少儿脊柱测弯防控工作经费(20万元)

预算规模及资金用途

预算数

4.60

其中:财政    资金

4.60

其他资金


用于青少年脊柱侧弯防控工作摸底筛查。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底




100%

绩效目标

1.年底前到上级安排的各中小学中,完成青少儿脊柱侧弯防控工作的摸底筛查工作,并完成筛查数据的系统录入上报。








 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

筛查人数

完成青少儿脊柱侧弯筛查的总人数

10000

国家少年儿脊柱侧弯数据系统查询模块

质量指标

数据录入率

筛查完成获得数据后,录入国家系统的数据占总数据的比例

95百分比

国家少年儿脊柱侧弯数据系统查询模块

时效指标

筛查总时间

上级指定的学校全部学生完成筛查的时间

1

国家少年儿脊柱侧弯数据系统查询模块

成本指标

人均筛查经费

总筛查经费除以总筛查人数

5

国家少年儿脊柱侧弯数据系统查询模块查询总筛查人数,财务记账凭证查询总筛查经费,两者相除得出人均筛查经费。

效益指标

社会效益指标

被筛查学校满意度

被筛查学校对我工作组筛查工作的满意程度

95百分比

电话回访被筛查学校

可持续影响指标

防脊柱侧弯知识宣传率

利用筛查机会向被筛查的青少年宣传防治脊柱侧弯相关知识

95百分比

体检科年度工作总结

满意度指标

服务对象满意度指标

被筛查青少年满意度

被筛查的青少年对筛查工作的满意程度

95百分比

体检科年度工作总结


           

5、市级公立医院改革项目及市直医院药品零差率补偿资金绩效目标表

单位:万元

项目编码

13070023P000209100043

项目名称

市级公立医院改革项目及市直医院药品零差率补偿资金

预算规模及资金用途

预算数

23.00

其中:财政    资金

23.00

其他资金


用于疫情防控相关经费支出

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底




100%

绩效目标

1.完成疫情防控任务,做好核酸筛查检测和传染患者救治工作。








 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

救治人数

救治感染患者总人数

20

医务科统计报表

质量指标

治愈率

治愈出院的被感染患者占总被感染患者比例

99百分比

医务科统计报表

时效指标

治愈患者平均时长

治愈一位感染患者平均所需时间

15

医务科统计报表

效益指标

社会效益指标

疫情防控工作完成度

上级交办的疫情防控任务完成情况

100百分比

医务科工作报告

生态效益指标

所用耗材符合环保要求

救治所用药品耗材全部符合环保要求

100百分比

药品耗材说明书

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

被救治患者的满意的人数占总救治人数的比例

95百分比

纪检科患者回访统计表


           

6、疫情防控经费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13070023P00044310003R

项目名称

疫情防控经费

预算规模及资金用途

预算数

13.00

其中:财政    资金

13.00

其他资金


用于疫情防控相关工作经费

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底




100%

绩效目标

1.完成疫情防控任务,做好核酸筛查检测和传染患者救治工作。








 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

隔离感染患者人数

我院隔离的已感染患者人数

10

疫情工作报告

质量指标

核酸检测准确率

我院核酸检测出阳性患者的准确程度

99百分比

疫情工作报告

时效指标

及时隔离

从检测出阳性到隔离该患者产生的时间

24小时

疫情工作报告

成本指标

核酸检测次均费用

每人次核酸检测费用

10

医院收费系统记录

效益指标

社会效益指标

完成政府要求核酸检测任务

核酸检测任务完成程度

100百分比

疫情工作报告

可持续影响指标

阳性患者治愈率

阳性患者治愈人数占阳性患者总人数比例

99百分比

疫情工作报告

满意度指标

服务对象满意度指标

被隔离患者满意度

被隔离患者对我院工作满意程度

95百分比

被隔离患者电话回访


           

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361014张家口市第四医院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2024  预留中  小微企  业份额

项目名称

预算    资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位    资金

上年结转结余

 







8236.46





8236.46


6083.77

张家口市第四医院小计







8236.46





8236.46


6083.77

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

图形工作站

A02010107

3

0.80

2.40





2.40


2.40

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

终端控制器

A02010209

1

95.00

95.00





95.00


95.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他网络设备

A02010299

1

450.00

450.00





450.00


180.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他网络设备

A02010299

1

100.00

100.00





100.00


100.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他信息安全设备

A02010399

1

160.00

160.00





160.00


160.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

机柜

A02010601

1

185.00

185.00





185.00


185.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

多功能一体机

A02020400

2

0.30

0.60





0.60


0.60

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他泵

A02051999

5

0.14

0.70





0.70


0.70

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他泵

A02051999

1

8.00

8.00





8.00


8.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

制冷压缩机

A02052301

2

0.85

1.70





1.70


1.70

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他制冷空调设备

A02052399

2

3.50

7.00





7.00


7.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他制冷空调设备

A02052399

2

0.20

0.40





0.40


0.40

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他电源设备

A02061599

3

2.00

6.00





6.00


6.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

电冰箱

A02061801

3

0.23

0.69





0.69


0.69

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

饮水器

A02061818

3

1.00

3.00





3.00


3.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

视频会议会议室终端

A02080803

8

0.50

4.00





4.00


4.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他通信设备

A02089900

10

0.50

5.00





5.00


5.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他视频节目制作和播控设备

A02090599

8

0.50

4.00





4.00


4.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

手术器械

A02320100

1

20.00

20.00





20.00


20.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

手术器械

A02320100

3

200.00

600.00





600.00


600.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用光学仪器

A02320400

1

5.00

5.00





5.00


5.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用光学仪器

A02320400

1

280.00

280.00





280.00


112.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用光学仪器

A02320400

1

150.00

150.00





150.00


150.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用光学仪器

A02320400

1

30.00

30.00





30.00


30.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用光学仪器

A02320400

1

180.00

180.00





180.00


180.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用光学仪器

A02320400

1

26.00

26.00





26.00


26.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用光学仪器

A02320400

1

3.00

3.00





3.00


3.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用光学仪器

A02320400

2

0.40

0.80





0.80


0.80

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用光学仪器

A02320400

1

20.00

20.00





20.00


20.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用超声波仪器及设备

A02320500

1

250.00

250.00





250.00


100.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用超声波仪器及设备

A02320500

1

100.00

100.00





100.00


100.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用激光仪器及设备

A02320600

1

900.00

900.00





900.00


360.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用激光仪器及设备

A02320600

1

10.00

10.00





10.00


10.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用激光仪器及设备

A02320600

1

185.00

185.00





185.00


185.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用激光仪器及设备

A02320600

1

50.00

50.00





50.00


50.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用激光仪器及设备

A02320600

1

40.00

40.00





40.00


40.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用激光仪器及设备

A02320600

1

600.00

600.00





600.00


240.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用激光仪器及设备

A02320600

1

40.00

40.00





40.00


40.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用X 线诊断设备

A02321200

1

70.00

70.00





70.00


70.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用射线防护设备

A02321700

1

6.00

6.00





6.00


6.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

1.00

1.00





1.00


1.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

10.00

10.00





10.00


10.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

10.00

10.00





10.00


10.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

25.00

25.00





25.00


25.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

1.00

1.00





1.00


1.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

15.00

15.00





15.00


15.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

15.00

15.00





15.00


15.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

4

2.00

8.00





8.00


8.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

0.60

0.60





0.60


0.60

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

0.60

0.60





0.60


0.60

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

0.40

0.40





0.40


0.40

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

0.49

0.49





0.49


0.49

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

2

1.20

2.40





2.40


2.40

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

1.00

1.00





1.00


1.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

0.76

0.76





0.76


0.76

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

2.00

2.00





2.00


2.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

18.00

18.00





18.00


18.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

7.00

7.00





7.00


7.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

15

0.25

3.75





3.75


3.75

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

27.50

27.50





27.50


27.50

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

10.50

10.50





10.50


10.50

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

27.00

27.00





27.00


27.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

2.00

2.00





2.00


2.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

12.00

12.00





12.00


12.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

12.00

12.00





12.00


12.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

10.00

10.00





10.00


10.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

140.00

140.00





140.00


140.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

20.00

20.00





20.00


20.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

5.00

5.00





5.00


5.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

3.00

3.00





3.00


3.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

5.00

5.00





5.00


5.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

13.00

13.00





13.00


13.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

临床检验设备

A02321900

1

20.00

20.00





20.00


20.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

药房设备及器具

A02322000

1

0.30

0.30





0.30


0.30

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

药房设备及器具

A02322000

1

0.15

0.15





0.15


0.15

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

药房设备及器具

A02322000

1

0.30

0.30





0.30


0.30

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

药房设备及器具

A02322000

1

1.50

1.50





1.50


1.50

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

药房设备及器具

A02322000

1

10.00

10.00





10.00


10.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

药房设备及器具

A02322000

3

1.00

3.00





3.00


3.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

手术室设备及附件

A02322400

2

40.00

80.00





80.00


80.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

急救和生命支持设备

A02322500

5

10.00

50.00





50.00


50.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

急救和生命支持设备

A02322500

2

1.00

2.00





2.00


2.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

病房护理及医院设备

A02322700

20

0.20

4.00





4.00


4.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

消毒灭菌设备及器具

A02322800

2

10.00

20.00





20.00


20.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

医用低温、冷疗设备

A02322900

3

2.00

6.00





6.00


6.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

30

0.60

18.00





18.00


18.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

23

0.18

4.14





4.14


4.14

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

2

0.50

1.00





1.00


1.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

2

0.40

0.80





0.80


0.80

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

2

0.10

0.20





0.20


0.20

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

1

1.00

1.00





1.00


1.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

1

0.50

0.50





0.50


0.50

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

1

5.00

5.00





5.00


5.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

2

70.00

140.00





140.00


140.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

1

200.00

200.00





200.00


200.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

20

0.15

3.00





3.00


3.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

6

1.00

6.00





6.00


6.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他医疗设备

A02329900

10

0.40

4.00





4.00


4.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他安全生产设备

A02349900

1

5.50

5.50





5.50


5.50

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他安全生产设备

A02349900

1

5.00

5.00





5.00


5.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他安全生产设备

A02349900

1

18.00

18.00





18.00


18.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

环保监测设备

A02360500

2

5.00

10.00





10.00


10.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

环保监测设备

A02360500

1

3.00

3.00





3.00


3.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他环境污染防治设备

A02369900

1

6.00

6.00





6.00


6.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

280.00

280.00





280.00


112.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

78.37

78.37





78.37


78.37

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

40.00

40.00





40.00


40.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

100.00

100.00





100.00


100.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

20.00

20.00





20.00


20.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

150.00

150.00





150.00


150.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

25.00

25.00





25.00


25.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

75.00

75.00





75.00


75.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

30.00

30.00





30.00


30.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

40.00

40.00





40.00


40.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

80.00

80.00





80.00


80.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

240.00

240.00





240.00


96.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

应用软件

A08060303

1

150.00

150.00





150.00


150.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

装修工程

B07000000

2

97.00

194.00





194.00


194.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

火力发电生产服务

C08010101

1

178.00

178.00





178.00


178.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

暖气生产和分配服务

C08020100

1

105.00

105.00





105.00


105.00

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

其他专业技术服务

C19990000

1

587.81

587.81





587.81


235.12

2024年事业收入安排的公用经费

19611.73

物业管理服务

C21040000

1

226.60

226.60





226.60


226.60
















注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

 

七、国有资产信息

张家口市第四医院上年末固定资产金额为32791.56万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为6945.05万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361014张家口市第四医院

截止时间:2023-12-31

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额


32791.56

1、房屋(平方米)

49717.88

18594.11

  其中:办公用房(平方米)

2831.40

1049.45

2、车辆(台、辆)

3

78.34

3、单价在20万元以上的设备

120

10818.91

4、其他固定资产

5852

3300.20

 

八、名词解释

1财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7部门预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。

8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。


           

 

温馨提示:本文章仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据。
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